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云南省青少年科技中心2024年度部门决算
发布时间:2025-08-13 05:05 浏览量:

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责面向青少年和社会公众提供示范性、导向性科学普及公益服务,组织青少年科技竞赛工作,向公众进行科学技术传播;负责面向青少年及科学教师、科技辅导员开展科技教育培训工作;负责青少年科技教育的对外合作交流;负责青少年科技教育协会的组织管理和业务指导。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,分别是:办公室、活动部和竞赛部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省青少年科技中心作为二级预算单位纳入云南省科学技术协会2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员24人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休0人,退休25人)。

车辆编制5辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

省青少年科技中心是省科协直属的公益一类事业单位,以贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》为主线,以“研究·培训·示范·服务”八字方针为宗旨,全力推进科学素质行动计划,以品牌活动为抓手,以科技竞赛为载体,以提高青少年科学素质为重点,以科技教师队伍建设为支撑,在全省青少年中普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学方法;研究青少年科学教育的内容、形式、特征及发展规律;实施科技教师和科技辅导员培训,建立健全科技教师队伍;组织青少年科技创新活动、科技实践活动;着力打造各类科技教育示范活动和全方位为全省科技教师提供开展青少年科技活动所需的服务。现已形成普及类、提高类、竞赛类多元化青少年科普体系。

第二部分  2024年度部门决算表

备注说明:

1.我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.我单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省青少年科技中心2024年度收入合计24594074.81元。其中:财政拨款收入22803474.81元,占总收入的92.72%;事业收入1790600.00元(含教育收费0.00元),占总收入的7.28%;无上级补助收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加14344515.28元,增长139.95%。其中:财政拨款收入增加12978512.21元,增长132.10%;;事业收入增加1366003.07元,增长321.72%。

主要原因是,2024年开展了青少年科技创新及服务能力提升一期工程,故一般公共预算拨款收入较上年增加幅度较大。2024年举办了第八届一带一路青少年创客营活动,故事业收入较上年增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

云南省青少年科技中心2024年度支出合计24413678.74元。其中:基本支出4938857.07元,占总支出的20.23%;项目支出19474821.67元,占总支出的79.77%;无上缴上级支出;无经营支出;无附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加14222806.86元,增长139.56%。其中:基本支出减少245979.49元,下降4.74%;项目支出增加14468786.35元,增长289.03%;

主要原因是,2024年人员退休导致的工资福利支出减少,故基本支出减少。2024年举办了第八届一带一路青少年创客营活动,以及开展青少年科技创新及服务能力提升一期工程项目,故总的项目支出较23年增加幅度较大。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省青少年科技中心机构正常运转的日常支出4938857.07元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4647212.94元,占基本支出的94.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291644.13元,占基本支出的5.91%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省青少年科技中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19474821.67元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

项目支出-财政拨款具体项目开支及开展工作情况:

1. 青少年系列科普活动:大手拉小手支出571326元;

2. 青少年系列科普活动:云南省青少年科技创新大赛暨机器人大赛支出738012元;

3. 青少年系列科普活动:云南省科普教育示范学校支出44352元;

4. 青少年系列科普活动:青少年系列科普活动专项支出2878272元;

5. 青少年系列科普活动:云南省青少年科技教师培训班支出1504369.5元;

6.青少年系列科普活动:青少年科学影像节支出42057.36元;

7.青少年系列科普活动:青少年系列科普活动:云南省青少年无人机培训班支出339006元;

8.青少年系列科普活动:全国青少年无人机大赛云南省赛支出1208479.5元;

9.青少年系列科普活动:云南省科学调查体验活动支出41400元;

10.青少年系列科普活动:云南省人工智能项目支出29190元;

11.青少年系列科普活动:云南省普通高中基础学科英才培养基地支出13338元;

12.青少年系列科普活动:2024年科技校长培训班支出892887元;

13.青少年系列科普活动:科普嘉年华支出36000元;

14.2024年第八届“一带一路”青少年创客营活动支出7365432元。

项目支出-非财政拨款具体项目开支及开展工作情况:

1.非财政项目:英才计划支出136529元;

2.非财政项目:高校科学营支出263409元;

3.非财政项目:科技教育乡村行(云南)支出11089元;

4.非财政项目:2024年西部青少年创新后备人才培育支持项目——云南支出742145元;

6.非财政项目:2024年第八届“一带一路”青少年创客营活动支出4058000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省青少年科技中心2024年度一般公共预算财政拨款支出22803474.81元,占本年支出合计的93.40%。与上年相比增加12978512.21元,增长132.10%,完成年初预算的74.95%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术(类)支出21375278.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%,完成年初预算的73.81%。主要用于展青少年科技创新及服务能力提升工程(一期)建设、青少年系列科技竞赛、科普主题活动、科技教育队伍建设、科普示范创建等具体工作。造成预决算差异的主要原因是少年科技创新及服务能力提升工程(一期)项目还未验收,剩余尾款结转至2025年待项目验收后支付。

2.社会保障和就业(类)支出569940.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,完成年初预算的108.96%。主要用于事业单位离退休人员经费和单位在职人员养老保险费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年新增人员两名,故追加人员经费预算。

3.卫生健康(类)支出540875.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的97.94%。主要用于主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、缴纳职工大病补充医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是机构人员调整。

4.住房保障(类)支出317380.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的81.18%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,公积金清退收回部分预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元,决算为6586.90元,完成年初预算的31.37%;支出决算较上年增加1462.76元,增长28.55%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元,决算为5946.90元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.28%,完成年初预算的39.65%;公务接待费支出年初预算为6000.00元,决算为640.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.72%,完成年初预算的10.67%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加2470.76元,增长71.08%;公务接待费支出决算较上年减少1008.00元,下降-61.17%;具体是国内接待费支出决算640.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1008.00元,下降61.17%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元,支出决算为6586.90元,完成年初预算的31.37%,支出决算较上年增加1462.76元,增长28.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元,决算为5946.90元,完成年初预算的39.65%;公务接待费支出年初预算为6000.00元,决算为640.00元,完成年初预算的10.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位贯彻落实过紧日子的要求,遵守厉行节约的原则,“三公经费”支出精打细算,严控公务用车运行经费、严控公务接待人数、次数及接待人均标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;;公务用车运行维护费支出决算增加2470.76元,增长71.08%;公务接待费支出决算减少1008.00元,下降61.17%,具体是国内接待费支出决算640.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1008元,下降61.17%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车运行维护费增长幅度不大,根据公车改革规定,严控公务用车支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展青少年科普活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待腾冲市科协对接青少年教育工作一行6人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省青少年科技中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是云南省青少年科技中心为公益一类事业单位,2024年和2023年都无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省青少年科技中心资产总额16148211.46元,其中,流动资产493145.1元,固定资产15503398.54元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产151667.82元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14131130.55元,其中固定资产增加14084563.32元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额15506786.90元,其中:政府采购货物支出12413000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3093786.90元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

(1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

2.科学技术支出科目

(1)机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

(2)科普活动:反映开展科普活动的支出。

(3)青少年科技活动:反映开展青少年科技活动的支出。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:1.云南省青少年科技中心2024年度决算公开附表.xlsx

2.云南省青少年科技中心2024年度国有资产使用情况表.xlsx

3.云南省青少年科技中心2024年度决算绩效自评报告.xlsx


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